文员兼出纳的主要工作职责精选8篇

摘要:领导交办的其他任务。任职资格1、财务类专科以上学历;2、初级会计优先;3、工作经验2年以上相关工作经验;4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。文员兼出纳的主要工作职责精选篇6职责1、负责销售相关的各种单据的录入;2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;4、完成上级指派的其他工作;5、利用公

文员兼出纳的主要工作职责精选篇1

岗位职责:

1、建立维护人事花名册,员工劳动合同签订与管理,人事资料建档归档,其他人事相关工作;

2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

3、各类单据整理、费用支出提报;

4、现金、票据等保管及登记,协助会计办理相关财务工作;

5、公司交办的其他事项。

任职要求:

1、大专或大专以上学历;

2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

3、办事沉稳、细心,较强的沟通能力、理解能力、执行能力,良好的团队合作意识。

文员兼出纳的主要工作职责精选篇2

岗位职责:

1,工厂文员,负责后勤工作

2,负责员工入离职办理,考勤计算

3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总

4,负责部门行政资料和文件流程的管理

5,负责工厂其他行政事务工作

6,厂长临时交办的任务

要求:

1.大专学历

2.具有文员,助理工作优先

文员兼出纳的主要工作职责精选篇3

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

文员兼出纳的主要工作职责精选篇4

职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

文员兼出纳的主要工作职责精选篇5

职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、初级会计优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

文员兼出纳的主要工作职责精选篇6

职责

1、负责销售相关的各种单据的录入;

2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

4、完成上级指派的其他工作;

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会并完成销售业绩。

任职资格:

1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

文员兼出纳的主要工作职责精选篇7

1、负责物流商的运费对账工作、物流成本的比对分析。

2、对网点发货量的数据统计,与录单率监控。

3、对所有派件网点派件量及派件质量的统计监控。

4、进出港货量的统计,提货状态监控。

5、每日运营信息监控、每日货量统计,对每日问题件的相关问题统计发布。

6、对发往网点件数统计,及网点做到发件比率,送达率,签收率的监控。

7、每周及每月统计网点发货量,及对派件数量,质量,投诉率,进出港异常率,操作失误率的监控。

8、完成领导交代的其他工作。

文员兼出纳的主要工作职责精选篇8

1)货币资金业务的收款和付款,现金日记账和银行款日记账的账务处理,并与银行进行业务联系。

2)每月应盘点现金,并编制现金盘点表,盘点表应写明账存与实存的情况,如发生现金的短缺,或溢余应根据此表作相应的会计处理。

3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

4)每月至少与会计核对一次现金、银行账,不符查明原因,并上报。

5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存,贷款等财务部日报表。

6)办理各类现金、银行票据收支结算业务,填写进账单办理入账手续,做到日清月结,定期填制银行余额表调节表。

7)保管有价证券,做到完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。

8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等),支票的使用专设登记簿登记。

10)严格执行审批制度,对越权审批行为应上报上级授权部门。

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